行政事业单位深入开展“小金库”治理工作,这是党中央、国务院近几年作出的一项重要决定。行政事业单位私设“小金库”行为,一方面使得会计信息失真,国家财政收入和国有资产流失,助长行政事业单位铺张浪费之风,更重的是诱发和滋生一系列腐败现象,严重扰乱市场经济秩序,也败坏了党风政风和社会风气。切除“小金库”这一毒瘤,是促进我国经济社会健康持续发展、维护社会和谐稳定的必然要求。具体就审计查处“小金库”而言,我提供一个库存现金盘点的案例,与大家分享。
在一次对XX单位的预算执行审计过程中,审计组对该单位库存现金情况进行例行盘点。在保险柜中现金管理未发现明显异常情况下,审计人员在该单位出纳办公桌不起眼处发现一张交接单,可待审计人员取出正要仔细查看时,该单位的出纳脸色大变,异常敏感地从审计人员手中抢走交接单,并迅速撕毁,要往窗户外扔。这立刻引起审计人员的警觉,随即义正言辞向其表明态度提出:我们是在审计执法,配合审计工作是你的职责。在审计人员一番利害关系的声明下,该出纳终于不情愿地将移交单交给审计组。
审计组随后将撕碎的移交单一块块粘贴,恢复原状,并对交接单上的事项进行了严谨细致地内查外调。最终认定,该交接单上反映的事项是性质恶劣的私设“小金库”行为,涉及金额160万元。该审计成果作为案件线索移送纪检监察部门对有关责任人进行了严肃处理。
前事不忘,后事之师。一张小小的交接单,牵扯出性质恶劣的“小金库”,应引起广大审计人员对库存现金盘点工作的进一步思考。